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(部门、场所)、区域及边界(三)内部审核的准则(审核依据)(四)聘任或确定本年度的审核人员及其能力要求(五)审核的重点内容(六)审核的方法和程序第十条年度内审方案的制定应参考上一年度审核结果对上一年度中发生的不符合项较严重的要素安排重点审核或增加审核频次。第十一条审核方案经管理者代表批准第十二条各单位至少每年完成一次完整体系内部审核(两次间隔不得超过个月)覆盖所有的厂、矿、部及生产单元和体系的所有要素。第十三条根据实际情况可集中进行特殊情况下也可实施单独体系的内部审核。第十四条当出现下列特殊情况时管理者代表可决定增加审核次数:(一)危险源或风险评价发生变化(二)以往审核结果指出了此种额外需要(三)根据事件的类型或事件频次的增长而确定有此必要(四)其他情况表明有此必要。第四章审核准备第十五条开展内部审核之前应组织成立审核组。(一)管理者代表选派具有管理能力和经验经过培训合格的(原则上为取得内审员资格证书的)人为审核组长。(二)审核组长根据审核范围、目的按以下原则选择内审员并报管理者代表批准:.与审核区域无直接关系.具有相应的专业能力、判断能力.取得内审员合格证书、掌握内审技巧并经正式聘任。第十六条内部审核实施计划须提前一周的时间下达受审核方审核实施计划由审核组长编制也可由组长委托组员编制经管理者代表批准后实施。审核实施计划的内容包括:(一)审核目的、性质和范围(二)审核组组成(三)审核准则(四)审核的日期和受审核的部室、现场(五)主要审核活动(六)有关审核结果、结论和建议报告发放的时间安排。第十七条审核实施计划应根据实际情况和审核的重要性来安排日程并且具有一定的灵活性以便根据审核情况进行调整。第十八条审核组长按照各审核员的特长和专业类别将审核任务进行分工分配给审核员。第十九条审核组成员按任务分工进行文件学习和理解并准备现场审核的其它工作文件。第二十条审核员按照分工编制《内部审核检查表》检查表包括受审核单位部室的名称和审核时间、审核的要素内容、检查内容、

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现场检查客观证据、审核结果。编制检查表应注意以下事项:(一)突出审核重点和主要要素(二)按单位部室审核:重点审核主要职能部室和危害影响的重点岗位不能遗漏主要要素(三)按要素审核:不能遗漏该要素的主要部室(四)对遵守法律法规的符合性的审核(五)对上次不符合的验证的审核。第二十一条审核员根据分工应收集和了解受审核部室的有关文件和资料查阅受审核方以往审核的结果。第五章审核实施第二十二条审核组组长主持召开审核的首次会议单位领导班子成员、受审核方及审核组成员参加并在《会议签到表》签到。审核的首次会议内容主要包括:(一)确认审核实施计划(二)确认审核中的沟通渠道(三)简介审核的程序和方法(四)向受审核方提供询问的机会。第二十三条审核员开展现场审核时要注意以下情况:(一)按审核检查表要求抽取有代表性的样本通过交谈、查阅文件、现场观察等方式收集审核证据认真做好记录(二)对于有可能出现的问题线索即使不在检查表内也要检查(三)对重大危险源、重要环境因素要有针对性的到现场进行审核(四)评审以往审核的结果,包括上次审核不符合项的验证(五)对收集的证据根据审核准则进行评价以形成审核发现(分为符合项与不符合项)对符合项和不符合项都要形成记录。第二十四条现场审核结束后审核组内部要组织召开会议由审核组长主持会议全体审核员参加。会议的主要内容有:()总结审核工作对审核结果进行汇总分析确定不符合项及其分布确定审核的不符合项和问题清单作出审核结论。()初步拟定《内部审核报告》。第二十五条对不符合项经审核组确定并得到受审核方确认开具《不符合报告》。第二十六条开具《不符合报告》时根据审核发现要确定不符合项性质其性质按以下分类:(一)一般不符合:偶然的、孤立的问题对安全风险预控管理体系的有效运行不会造成重大影响的不符合(二)严重不符合:系统性、区域性的问题对安全风险预控管理体系的有效运行造成重大影响或虽然是孤立、偶然的事件但已经或可能造成严重后果的不符合。第二十七条审核组内部会议结束后按照审核

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实施计划的安排由审核组长主持召开审核的末次会议参加首次会议的全体人员参加并在《会议签到表》签到。审核的末次会议主要内容包括:(一)审核组向受审核方介绍结果报告审核发现和结论并提出纠正措施要求(二)出现不符合的受审核方审核负责人签认《不符合报告》(三)管理者代表讲话对审核结果表态对纠正措施提出意见第二十八条《内部审核报告》由审核组长组织编写审核组讨论通过审核组长签名报管理者代表批准作为管理评审的输入之一。审核报告的主要内容有:(一)审核范围和目的(二)审核组成员、审核日期、受审核区域、受审核方代表(三)审核准则(四)上次审核后不符合项改进实施情况(五)本次审核的不符合项、不符合类别及纠正措施要求(六)审核结论。第二十九条《内部审核报告》经管理者代表批准分发有关领导、各部室。第三十条出现不符合的部室应认真制定不符合的纠正措施并严格执行。第三十一条安健环部组织纠正措施效果验证确保所识别的不符合均得到处理。原则上由原审核员在《不符合报告》上签署验证结果验证内容包括:(一)是否按计划的时间完成(二)计划中的各项措施是否已实施并完成(三)实施后的效果如何(四)实施的情况是否能够提供证实第三十二条最高管理者应考虑安全风险预控管理体系的审核发现和建议必要时适时采取适宜的措施。第三十三条应将内审的全部过程性记录进行保管内部审核结果输入管理评审作为体系适宜性和有效性评审的依据。第六章检查与考核第三十四条各单位根据本制度要求落实相关工作。第三十五条安健环部对各单位执行本制度情况进行监督考核。第七章附则第三十六条本制度由安健环部负责解释。第三十七条本制度自二O一五年五月一日起施行。附件:.WHNYLMZDJL审核实施计划.WHNYLMZDJL内审检查表.WHNYLMZDJL不符合报告.WHNYLMZDJL内部审核报告.WHNYLMZDJL审核问题清单THANKS!!!致力为企业和个人提供合同协议策划案计划书学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载资料仅供参考可修改编辑

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