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差旅费管理制度

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元经济型酒店<200元经济型酒店 5.2.2上 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 住宿标准说明:总经理/院长:可单独住宿三星级酒店标准间;经理/主任:可单独住宿经济型酒店标准间;员工级:两人及两人以上同行的,合住经济型酒店标准间或三人间(异性除外);5.2.3住宿费必须提供正规住宿发票,标准限额内按发票金额实报实销,发票金额高于标准的部分由出差人员自行承担,有特殊申请标准的除外;发票上需注明酒店名称及电话;若票据遗失、并无其他 证明 住所证明下载场所使用证明下载诊断证明下载住所证明下载爱问住所证明下载爱问 的,不予报销;5.2.4短途出差(即当天可往返的出差距离)不设立住宿费;5.2.5出差人员到本人家庭所在地(家庭地址和业务目的地分别为市内、郊县的除外)出差住自己家里或业务往来单位提供住宿时,公司不再给予住宿费的补助;5.2.6凡在车上、船上、过夜,不再报销住宿费;5.3餐费补贴城市类别城市地区名称总经理/院长经理/主任员工级一类地区京津沪、深圳、广州150元120元100元二类地区各省会城市、沿海开放城市120元90元80元三类地区一般地区市、县城90元60元50元5.3.1上表所示补贴金额为出差路途期间每人每天餐费补贴标准。此标准适用公司全体员工;短途出差也享受此补贴。若出差天数大于半天不足一天的,补贴按一天费用计算;若出差天数不足半天或半天的按当日标准的一半计算。5.3.2工作时间内,员工在本市出差,交通费只报销公交车费、地铁票或渡船票,无特殊情况,不得报销出租车票。5.4其他费用出差期间因公发生的邮寄费、复印费、传真费等费用,按发票实报实销;火车票代购手续费按5元/次报销;按规定允许乘坐飞机的可报销对应的机场巴士费。5.5 出差说明5.5.1出差补贴只包括餐费及住宿费,出差人员应在公司规定的标准范围内实报实销,其它费用须由董事长审批后方可另行计算。5.5.2出差补贴天数按出差自然天数(以日历为准)计算,行政部需按正常考勤 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。5.5.3业务、出差、考察是因业务往来单位邀请的,并且膳食、住宿、交通等费用由业务往来单位负责的,以上餐费补贴及住宿补贴将不成立。5.5.4批准后可按申请标准执行;超出申请标准的费用应由出差人员自行承担。5.5.5员工出差期间,因游览或非工作需要的参观、旅游、度假、游玩等,开支的一切费用及安全问题均由个人自行负责。出差人员应严格遵守公司的有关规定,不准接受以任何名义、任何方式用公款请客、送礼、游览等业务活动。5.5.6出差期间,因违反公司有关规定的,除按规定处罚外,其出差费用一律不予报销。5.5.7 出差期间的各类费用,任何人必须严格厉行节俭。5.5.8出差期间应与公司保持通讯畅通,并随时向相关领导报告工作进展情况,若因个人原因无法联络给公司造成损失或影响的,其后果一概由个人承担,且失去联络期间按旷工计算。5.5.9出差期间因个人原因无法正常抵达目的地,超出公司正常规定时间之外产生的一切费用由个人自行承担,另外公司将追究其延误期间给公司造成损失的相关责任。第六章差旅费报销流程6.1出差人员需在返回后的5个工作日内完成报销,如逾期经督促仍未报销的财务部将从工资中扣除差旅借款。6.2报销具体流程参见财务部《报销管理制度》。第七章附则7.1本规定由行政部制定并负责解释,其中差旅费报销流程详询财务部。7.2其他制度规定与本制度相抵触的按本规定实施。

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