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 外贸公司采购部管理制度与工作流程

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外贸公司采购部管理制度与工作流程

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:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。3)询价、比价、议价。4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。7)财务结算:货物入库后,财务结算采购订购3、申请商品采购流程图采购部审

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批(有合同)采购部审批(无合同)总经理/财务审批销售部提出需求1)销售部提出采购需求,2)采购部制定采购计划,由采购部负责人报总经理、财务审批;3)审批通过后,由采购主管下单。根据供应商期限4、申请付款流程图总经理/财务部审批采购部审批采购人对账采购财务部付款仓管验货5、商品到货验收流程进仓财务审核入库单仓管打入库单退单6、退货流程采购退货申请单供应商仓库采购部审核报损四、采购管理制度:1)建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。2)建立、建全比价制度,保证采购产品的质优价廉。3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。4)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。5)所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系

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,尽早解决。6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。五、采购部职责采购部工作职责1.制定并完善采购制度和采购流程:(1)根据公司的长期计划,拟定采购部门的工作方针和目标;(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行;2.制定并实施采购计划:(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划;(2)审核采购需求,统筹策划和确定采购内容,制订采购计划;(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求,熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划;(4)根据采购管理程序,负责采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况;(6)督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作,确保采销质量;3.采购成本预算和控制:(1)编制月度和周采购预算

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,实施采购的预防控制和过程控制,有效降低成本;(2)采购价格审核、预算、报价,达到有效的成本控制;(4)对采购合同履行过程进行管理、监督检查,及时支付相关款项;4.选择并管理供应商:(1)根据公司的销售需求,选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商,建立长期战略同盟;(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统;(3)不断开发新的供应渠道和供应商,加强对新老客户的走访和调查;(4)制定供应商管理办法,加强对供应商的管理、考核,确保供应商提供产品的优良性;采购部主管职责1、直配供应商引进及维护2、采购部日常管理,主要包括:(1)部门工作安排(日、周、月)(2)供应商谈判,(3)相关流程制定和调整(4)突发事件的处理3、订单的审核,参考安全库存4、应

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付款的管控5、库存金额的管控以及消耗6、审核并调整周月采购需求和计划6、与其他部门的协调7、库配需求的统计和采购计划的制定8、日常订单的制定和跟进9、退货处理10、库配供应商的谈判、引进和维护11、库配商品促销计划的制定和落实12、批发毛利率与毛利额周、月报表7、货品残损率周、月报表;8、不动销商品率月报表(30天不动销品)9、库存商品缺货率汇总日反馈报表(公司标准比例不可超20%);采购主管职责(分管系统和直配)1、系统信息更新2、仓库库存的掌控3、资料的整理(供应商合同,报价单、资质、调价归档、促销政策)4、直配供应商的沟通和维护5、直配供应商促销政策的制定和落实6、库存情况周、月报表7、供应商应付款的统计、结算与协调8、直配商应收款和应付款的统计、结算和监控9、相关表格的制作和归档

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