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 公司日常费用报销规定及流程图

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爱问共享资料公司日常费用报销规定及流程图文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,费用报销规定第一章总则第一条为了加强公司的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本公司的具体情况制定本规定第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限一公司购置固定资产公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字二各部门所有报销单据必须经部门主任签字后才能汇总交公司总经理审批第三条请款审批手续一请款人员因公需要领用现金或支票时应填写借款单经部门主任初审签字二请款人员执借款单到公司总经理处审批三请款人员执审批后的借款单到财务部财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付若支付经会计制单审核由出纳...

公司日常费用报销规定及流程图

费用报销规定第一章总则第一条为了加强公司的财务管理合理调度资金提高资金使用效益根据国家有关法律法规和各项财政政策结合本公司的具体情况制定本规定第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限一公司购置固定资产公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字二各部门所有报销单据必须经部门主任签字后才能汇总交公司总经理审批第三条请款审批手续一请款人员因公需要领用现金或支票时应填写借款单经部门主任初审签字二请款人员执借款单到公司总经理处审批三请款人员执审批后的借款单到财务部财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付若支付经会计制单审核由出纳按照批准金额予以支付四请款人员请款后必须及时报销借款不得超过7天差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销第四条报销管理程序一请款人员在任务完成之后要及时报销原则是前账不清后账不借二报销时报销单上应注明所办事由和用途并附原始单据和发票经部门主任审核签字总经理批准后

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到财务部报账三会计人员对报销凭据的合法性真实性合理性予以复核第三章差旅费报销程序第五条关于差旅费报销标准的规定一坐车船的规定原则上公司领导及具备高级技术职称的人员可以乘坐火车软席轮船二等舱及飞机其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席卧铺及轮船三等舱超过10小时并且确实工作需要乘坐飞机者必须事先报请公司领导批准特殊情况要由总经理批准二出差人员的住宿规定公司领导及具备享受乘坐软席车的人员住宿费标准为三星级含三星级以下饭店的标准客房一般人员不应超过200元日与高一级领导一同出差可按高一级领导同星级标准执行参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销三出差住勤补助工作人员出差外地的伙食补助不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元按实际天数计算参加会议人员凭会议证明报销四夜间乘火车补助规定出差期间在夜晚从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜6小时以上未坐卧铺的发给夜间乘车补助费其标

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准为按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60发给乘车补助乘坐特快列车的按特快硬座票的50发给乘车补助乘卧铺者不予补助五白天和夜间的划分早六点至晚八点为白天时间其余时间为夜间时间白天行车超过6小时者按一天计算补助不足6小时满4小时者按半天计算补助不足4小时者当天不计算住勤天数白天行车以及夜间行车不超过5小时者不准购买卧铺连续乘车的时间超过12小时者除外夜间乘坐长途汽车轮船最低一级舱位统舱超过6小时的每人每夜按伙食补助标准另行发给补助费六关于私事绕道的报销规定趁出差或调动工作之便事先经公司领导批准就近回家省亲办事所发生的车船票一律按直线距离报销多开支的部分由个人自理不发放绕道和在家期间的一切补助费七出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销八其他费用报销标准按照有关规定审核报销第四章交通费通讯费报销程序第六条交通费通讯费报销管理的规定一报销标准1.交通费报销标准1部门主任副

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主任每月不得超过300元2外勤人员每月不得超过600元3其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过200元4特殊情况由总经理核定报销金额2.通讯费报销标准1员工通讯费每人每月不得超过150元2特殊情况由总经理核定报销金额二报销范围1.有私车可按上述标准报销油票2.若无特殊情况跨月出租车票通讯费不予报销3.节假日出租车票不予报销特殊情况需说明原因经各部门主任批准后给予报销4.因公外出应经部门主任核准否则不予报销第五章报销时间规定第七条报销时间一每月10日20日为报销时间遇节假日不顺延过期未报销的部分当月不再予以报销借领支票一周内报销差旅费借款在回公司上班后5天内报销限额支票3天内报销第八条报销办法一本人填写好报销单经部门主任审核签字交部门主管公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部二财务部按照规定核审后予以报销第六章附则第九条本规定由公司财务部负责解释第十条本规定自发布之日起执行附报销流程图

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